BASE LEGAL
La Ley
Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según
enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura de Puerto Rico", crea esta Autoridad como un cuerpo
corporativo y político independiente, con el propósito de establecer un
mecanismo para conceder asistencia financiera, administrativa o de otra
índole a corporaciones e instrumentalidades públicas del Gobierno de
Puerto Rico a desarrollar facilidades de infraestructura y establecer un
medio alterno para el financiamiento de facilidades de infraestructura.
MISIÓN
Establecer mecanismos para
conceder asistencia financiera, técnica, administrativa o de otra índole a
corporaciones públicas, agencias, municipios e instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico, con el fin de agilizar sus correspondientes
programas de mejoras capitales y proveer una alternativa para el
financiamiento de las necesidades de infraestructura del sector público.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
19 |
21 |
21 |
21 |
21 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Propuesto permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener
una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con
el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración
Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto
está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este
año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias
con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública
denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los
planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas. Esto
con transparencia en el rendimiento de los recursos.
El Presupuesto
Propuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales,
cónsonos con la aplicación de la política pública.
Los Ingresos
Propios provienen del arrendamiento de propiedades adquiridas por la
Autoridad.
Los fondos revisados para activos capitalizables
("CapEx") se utilizarán para el desarrollo de proyectos de
infraestructura.
RESUMEN DE LOS
RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Asistencia Financiera y
Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades
del Gobierno de Puerto Rico |
12,157 |
29,718 |
12,034 |
7,681 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
12,157 |
29,718 |
12,034 |
7,681 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Asistencia Financiera y
Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades
del Gobierno de Puerto Rico |
0 |
0 |
0 |
121 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
121 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Asistencia Financiera y
Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades
del Gobierno de Puerto Rico |
11,741 |
0 |
0 |
40 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
11,741 |
0 |
0 |
40 |
|
Total, Servicio Directo |
23,898 |
29,718 |
12,034 |
7,842 |
|
Total, Programa |
23,898 |
29,718 |
12,034 |
7,842 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
3,600 |
3,344 |
2,027 |
Asignaciones Especiales |
4,000 |
21,788 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
4,157 |
4,330 |
8,690 |
5,654 |
Otros Ingresos |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
12,157 |
29,718 |
12,034 |
7,681 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
0 |
121 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
0 |
121 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del Presupuesto
General |
0 |
0 |
0 |
40 |
Fondo de Mejoras Públicas |
11,741 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
11,741 |
0 |
0 |
40 |
Total, Origen de Recursos |
23,898 |
29,718 |
12,034 |
7,842 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
1,912 |
1,757 |
1,606 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
24 |
26 |
10 |
Servicios Comprados |
0 |
618 |
1,204 |
56 |
Servicios Profesionales |
0 |
938 |
123 |
319 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
30 |
19 |
18 |
Compra de Equipo |
0 |
40 |
38 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
7 |
12 |
18 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
31 |
165 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la RC del Fondo General |
0 |
3,600 |
3,344 |
2,027 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
121 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
121 |
|
Mejoras Permanentes de la RC del
Fondo General |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
40 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de la
RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
40 |
|
Total de la RC del Fondo General |
0 |
3,600 |
3,344 |
2,188 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Otros Gastos Operacionales |
0 |
21,788 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de la AE del Fondo General |
4,000 |
21,788 |
0 |
0 |
|
Total de la AE del Fondo General |
4,000 |
21,788 |
0 |
0 |
|
Total del Fondo General |
4,000 |
25,388 |
3,344 |
2,188 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,809 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,624 |
1,423 |
1,695 |
1,449 |
Servicios Comprados |
2,961 |
2,149 |
6,593 |
1,741 |
Servicios Profesionales |
1,404 |
140 |
176 |
115 |
Otros Gastos Operacionales |
166 |
1 |
0 |
4 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
2,189 |
Compra de Equipo |
103 |
599 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
30 |
18 |
226 |
156 |
Reserva Presupuestaria |
60 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento
de otros recursos |
8,157 |
4,330 |
8,690 |
5,654 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
11,741 |
0 |
0 |
40 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
11,741 |
0 |
0 |
40 |
Total, Concepto |
23,898 |
29,718 |
12,034 |
7,842 |
PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO
Asistencia Financiera y
Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico
Descripción del
Programa
Provee fondos,
asistencia técnica y administrativa a las corporaciones públicas,
agencias, municipios y otras instrumentalidades del Gobierno de Puerto
Rico, mediante emisiones de bonos, concesión o cesión de fondos y acuerdos
de entendimiento.
Clientela
Corporaciones
públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, con necesidades
de asistencia financiera, técnica y administrativa para el desarrollo de
sus programas de mejoras
permanentes.
|